7月13日至14日,集团公司审计部、财务部、企管部、物资部相关负责人一行5人对物资公司进行了为期两天的专项审计工作。审计小组重点对物资公司2016年上半年财务收支情况、会计凭证及重要资金往来、采购合同签订执行情况、对外贸易合同签订、招议标程序执行情况等,进行了严格审计把关。
13日上午9时,审计工作正式开始,分两组同步进行,审计部和财务部对物资公司2016年上半年财务会计各类凭证、应收票据等进行逐项查阅,详细查证了物资公司基本财务情况及重要资金往来;企管部和物资部对2015年12月份和2016年上半年采购合同电子档案及纸质档案进行查阅。在两天的审计工作中,每名审计人员认真仔细核对每张票据,逐一盘点,仔细查看每份合同,及时和物资公司对口部门责任人对接,将检查出的问题快速落实并解决。
纷纷表示集团总部总部审计局查验,对物资供应总部财务部操作和协议处理中产生的毛病及整改方案方式 推出了适当合理的个人建议,对口招生权责都一一一的记录,在之后的操作中再发展再建全,从而希望体现“严谨性、降低成本、正确”,发展总部细则化处理技术水平。
物资公司薛小冬